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發(fā)布機(jī)構(gòu): 始豐街道 發(fā)文日期: 2020-06-05
公開方式: 主動(dòng)公開 公開范圍: 面向社會(huì)
天臺(tái)縣人民政府始豐街道辦事處 2020 年部門預(yù)算
時(shí)間:2020-06-05 09:38 來源:始豐街道 瀏覽次數(shù):

天臺(tái)縣人民政府始豐街道辦事處 2020 年部門預(yù)算

 

一、部門基本情況

(一)主要職能:

(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,始豐街道部門預(yù)算包括:始豐街道本級(jí)預(yù)算。

二、部門預(yù)算總體情況

(一)收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則,始豐街道所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算收入、專戶資金收入、事業(yè)收入(不含專戶資金)、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出包括:一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。始豐街道2020年收支總預(yù)算1870.97 萬元。

1.收入預(yù)算總體情況

部門收入預(yù)算總計(jì) 1870.97萬元,比上年執(zhí)行數(shù)5626.35萬元減少3755.38萬元,減少200.72 ,主要原因是2019年有增加預(yù)算的項(xiàng)目。

其中:財(cái)政撥款收入 1870.97萬元,專戶資金收入 0 萬元, 事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元, 上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,附屬單位上繳收入 0 萬元,其他收入 0萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

2.支出預(yù)算總體情況

部門支出預(yù)算總計(jì) 1870.97萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少3755.38萬元,減少200.71,主要原因是2019年有增加預(yù)算的項(xiàng)目。

按支出功能分類:包括一般公共服務(wù)支出612.89萬元、國(guó)防支出29萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出183.61萬元、衛(wèi)生健康支出29.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬元、農(nóng)林水支出737.49萬元、住房保障支出165.54萬元。

按支出用途分類:(按照部門經(jīng)濟(jì)分類)基本支出 1575.23萬元,項(xiàng)目支出 295.74萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬元,事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬元,事業(yè)單位上繳上級(jí)支出0萬元。年末結(jié)余分配 0 萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)下年 0 萬元。

(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1870.97萬元,比上年執(zhí)行數(shù)減少3755.38萬元,減少200.71,主要原因是2019年有增加預(yù)算的項(xiàng)目。

其中:一般公共預(yù)算撥款收入1870.97萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。

2. 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì) 1870.97萬元,比上年執(zhí)行數(shù)增加3755.38 萬元,減少200.71,主要原因是2019年有增加預(yù)算的項(xiàng)目。

按支出功能分類:包括一般公共服務(wù)支出612.89萬元、國(guó)防支出29萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出183.61萬元、衛(wèi)生健康支出29.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出113萬元、農(nóng)林水支出737.49萬元、住房保障支出165.54萬元。

一般公共預(yù)算支出預(yù)算合計(jì)1870.97萬元,比上年執(zhí)行數(shù)5626.35萬元共減少3755.38萬元,減少200.72,主要原因2019年有預(yù)算追加的項(xiàng)目。

其中:一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算為601萬元,主要用于始豐街道在職人員支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)1526.21萬元減少925.21萬元,減少153.95,主要原因是2019年行政人員支出有追加預(yù)算。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算為 5萬元,主要用于信訪工作等支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))6.89萬元,主要用于通信、宣傳工作和日常運(yùn)行等街道公共管理方面的支出。比上年執(zhí)行數(shù)379.71萬元減少372.82萬元,減少5411,主要原因是2020年體制分成減少。

國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)兵役征集(項(xiàng))9萬元。主要用于兵役征集支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。

國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)民兵(項(xiàng))20萬元。主要用于民兵訓(xùn)練支出。等于上年執(zhí)行數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))122.41萬元,主要用于單位在編工作人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。比上年執(zhí)行數(shù)122.91減少 0.5萬元,下降0.4

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))61.21萬元,主要用于單位在編工作人員的職業(yè)年金支出。比上年執(zhí)行數(shù)55.65增加5.56萬元,增加 9.08,主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加。

衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))29.44 萬元,主要用于計(jì)劃生育事項(xiàng)支出。比上年執(zhí)行數(shù)30.46萬元減少1.02萬元,減少3.4 %,主要原因是社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返回減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(項(xiàng))15萬元。主要用于城區(qū)道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。等同于上年執(zhí)行書。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))98萬元。主要用于社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費(fèi)。比上年執(zhí)行數(shù)137萬元減少39萬元,下降39.79 ,主要原因是2019年社區(qū)辦公用房有進(jìn)行裝修以及購(gòu)買辦公設(shè)備。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))625.09萬元。主要用于在職事業(yè)人員支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。比上年執(zhí)行數(shù)680.63萬元減少55.54萬元,下降 8.88,主要原因是2019年事業(yè)人員支出有追加預(yù)算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))3萬元。主要用于森林防火支出。等同于上年執(zhí)行書。

農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))2萬元。主要用于防汛遠(yuǎn)程會(huì)商系統(tǒng)租金。等同于上年數(shù)。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng))107.4萬元。比上年執(zhí)行數(shù)159.5萬元減少52.1萬元,下降48.51 ,主要原因是行政村規(guī)模調(diào)整財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)金減少。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)  住房公積金(項(xiàng))165.53萬元。主要用于單位在編工作人員的住房公積金支出。比上年執(zhí)行數(shù)124.08萬元增加41.45萬元,下降 25.04,主要原因是住房公積金基數(shù)增大。

(2)政府性基金預(yù)算支出情況.政府性基金預(yù)算支出合計(jì) 0 萬元,上年執(zhí)行數(shù)為 0 萬元。

(三)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目,一般公共預(yù)算基本支出合計(jì)1575.24萬元,其中:

1.工資福利支出 1290.95萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等支出。

2.商品和服務(wù)支出172.44萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境) 費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等支出。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.18萬元,主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等支出。

4.其他資本性支出 16.65萬元,主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)11.27 萬元,比上年下降 7.3,主要原因是嚴(yán)格控制接待費(fèi)和公車支出費(fèi)用開支。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi) 0萬元,與上年持平。因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的單位工作人員外出項(xiàng)目洽談、活動(dòng)申辦、招商引資、學(xué)術(shù)交流、城市交往等公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元,比上年預(yù)算數(shù)11.07萬元下降 121.4,主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,預(yù)計(jì) 2020年公務(wù)接待批次、人數(shù)有所減少。公務(wù)接待費(fèi)支出主要用于相關(guān)單位來始豐街道學(xué)習(xí)考察等各類公務(wù)接待支出。

3. 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.27萬元,比上年預(yù)算數(shù)7.5萬元減少19.62 , 主要用于按規(guī)定保留的 2輛業(yè)務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。

4. 公車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與去年持平。主要是用于車輛更新0輛。

三、預(yù)算績(jī)效情況

1.總體情況

2020年,本部門財(cái)政性資金安排的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1870.97萬元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目情況。

(1)兩網(wǎng)融合項(xiàng)目。根據(jù)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議[2017]6號(hào)第八點(diǎn):關(guān)于推進(jìn)“兩網(wǎng)融合”工作的有關(guān)問題中明確,專職網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:行政村社區(qū)戶籍人口800人以下(1.5萬/年)、800-1500人(2萬元/年)、1500-3000(2.5萬元/年)、3000人以上(3萬元/年)。根據(jù)政法委提供的2018年兩網(wǎng)融合勞務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表,始豐街道為97.5萬元。

 

2020 年天臺(tái)縣部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

單位名稱

天臺(tái)縣人民政府始豐街道辦事處

項(xiàng)目名稱

兩網(wǎng)融合

項(xiàng)目資金

97.5

單位:萬元

績(jī)效目標(biāo)名稱

目標(biāo)值

目標(biāo)值設(shè)定說明

一、產(chǎn)出目標(biāo)(數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效)



 

項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施計(jì)劃

配合街道信訪、平安巡邏、防疫等工作

為推進(jìn)“網(wǎng)格化管理、組團(tuán)式服務(wù)”工作,要加大專職網(wǎng)格員考核,強(qiáng)化日常管理,加大多員合一力度

提升網(wǎng)格員業(yè)務(wù)水平

組織網(wǎng)格員培訓(xùn)不少于 1 次


時(shí)效指標(biāo)

2020年度

積極響應(yīng)及時(shí)落實(shí)

二、效益與效果目標(biāo)(經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等)



 

社會(huì)效益指標(biāo)

積極配合街道各種工作落實(shí)

進(jìn)一步推進(jìn)“網(wǎng)格化管理、組團(tuán)式服務(wù)”工作,明晰網(wǎng)格員考核、強(qiáng)化日常管理,突出激勵(lì)機(jī)制

(1)社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費(fèi)。根據(jù)中共天臺(tái)縣委辦公室 天臺(tái)縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于城市社區(qū)管理體制改革的實(shí)施意見》的通知(天縣委辦發(fā)[2018]44號(hào)、天臺(tái)縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要[2018]6號(hào)、中共天臺(tái)縣委辦公室 天臺(tái)縣人民政府辦公室印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和完善新時(shí)代城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實(shí)施意見》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)專職社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見》的通知。始豐街道為98萬元。

單位名稱

天臺(tái)縣人民政府始豐街道辦事處

項(xiàng)目名稱

社區(qū)工作綜合管理經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目資金

98

單位:萬元

績(jī)效目標(biāo)名稱

目標(biāo)值

目標(biāo)值設(shè)定說明

一、產(chǎn)出目標(biāo)(數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效)



 

項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)施計(jì)劃

配合街道信訪、平安巡邏、防疫等工作

落雁,天元,溪林、玉湖四個(gè)社區(qū)社區(qū)黨織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)、專職社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)、社區(qū)辦公用房租金等綜合管理經(jīng)費(fèi)。

時(shí)效指標(biāo)

2020年度

積極響應(yīng)及時(shí)落實(shí)

二、效益與效果目標(biāo)(經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益和滿意度等)



 

社會(huì)效益指標(biāo)

積極配合街道各種工作落實(shí)。

保障各社區(qū)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社區(qū)工作人員經(jīng)費(fèi)

 

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。

2020年始豐街道本級(jí)1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1870.97萬元,比2019年預(yù)算2315.23萬元減少444.26 萬元,減少23.74  %,主要是行政運(yùn)行比去年減少164.72,體制補(bǔ)助減少372.9萬元。

    2.政府采購(gòu)情況。2020 年,本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額16.65萬元,其中:政府采購(gòu)貨物 16.65萬元。

3.國(guó)有資產(chǎn)情況。2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛;安排購(gòu)置單位價(jià)值 50 萬元以上的用設(shè)備 0 套。

五、名詞解釋

財(cái)政撥款收入:市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入。

專戶資金收入:當(dāng)年財(cái)政專戶核撥的資金,主要指部門按規(guī)定上繳財(cái)政專戶的各類政府非稅收入。

事業(yè)收入(不含專戶資金):事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入:從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入:附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:上述規(guī)定范圍以外的各項(xiàng)收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外所發(fā)生的支出。

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

事業(yè)單位對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

事業(yè)單位上繳上級(jí)支出:事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

因公出國(guó)(境)費(fèi):?jiǎn)挝还ぷ魅藛T公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi):?jiǎn)挝话匆?guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi):?jiǎn)挝还珓?wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅等附加費(fèi)用)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車,指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用財(cái)政撥款資金開支的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附表:

表 1.   2020年部門收支預(yù)算總表

表 2.   2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表 3.   2020年部門一般公共預(yù)算支出表

表 4.   2020年部門政府性基金支出預(yù)算表

表 5.   2020年一般公共預(yù)算基本支出表

表 6.   2020年部門收入預(yù)算總表(分科目)

表 7.   2020年部門收入預(yù)算總表(分單位)

表 8.   2020年部門支出預(yù)算總表(分科目)

表 9.   2020年部門支出預(yù)算總表(分單位)

表 10.   2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表


2020年天臺(tái)縣部門預(yù)算公開.pdf