索引號: | 113310230026831081/2018-101983 | ||
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發(fā)布機構: | 天臺縣統(tǒng)計局 | 發(fā)文日期: | 2018-02-09 |
公開方式: | 主動公開 | 公開范圍: | 面向社會 |
天臺縣統(tǒng)計局2018年部門預算公開說明
一、天臺縣統(tǒng)計局概況
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章,實施全國和全省統(tǒng)一制定的統(tǒng)計調查制度和統(tǒng)計改革方案,組織實施經地方政府批準的各類統(tǒng)計工作,組織領導和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門的統(tǒng)計和國民經濟核算工作。
2、研究制定全縣國民經濟和社會統(tǒng)計規(guī)劃、統(tǒng)計調查計劃和調查方案;組織協(xié)調全縣的社會經濟統(tǒng)計調查;審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門的統(tǒng)計調查計劃、調查方案;審批調查項目(報表);組織實施全縣統(tǒng)計報表管理工作。
3、負責組織、指導、監(jiān)督和管理全縣的統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作,依法查處和糾正統(tǒng)計違法行為。
4、負責組織重大國情國力、省情省力、市情市力和縣情縣力的普查工作;組織實施糧食、能源、服務業(yè)等統(tǒng)計監(jiān)測工作;搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料;對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢服務。
5、統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;開展社會經濟發(fā)展評價和民生民情調查工作。
6、建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系,組織指導和協(xié)調全縣的統(tǒng)計信息計算機網絡建設和數(shù)據(jù)庫建設。
7、領導、管理社會經濟調查隊、普查中心、統(tǒng)計執(zhí)法大隊、服務業(yè)統(tǒng)計中心。
8、組織指導統(tǒng)計基礎建設和統(tǒng)計隊伍建設;組織指導全縣統(tǒng)計教育培訓、統(tǒng)計中介機構發(fā)展工作;配合主管部門做好統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職務評聘工作;組織實施統(tǒng)計從業(yè)資格認定工作。
9、組織指導全縣規(guī)模以下工業(yè)抽樣調查工作,組織指導全縣第三產業(yè)統(tǒng)計調查工作。
10、組織指導全縣統(tǒng)計科學研究,開展統(tǒng)計工作和統(tǒng)計科學的縣外交流和合作。
11、承擔上級和縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)部門預算單位構成
從預算單位構成看,統(tǒng)計局部門預算包括:局本級預算、局屬統(tǒng)計執(zhí)法大隊、社會經濟調查隊、服務業(yè)統(tǒng)計中心及普查中心預算。
二、統(tǒng)計局2018年部門預算安排情況說明
(一)統(tǒng)計局2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則,天臺縣統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。統(tǒng)計局2018年收支總預算 894.83 萬元。
(二)收入預算情況說明
統(tǒng)計局2018年收入預算 894.83 萬元,其中:一般公共預算撥款 894.84萬元,占 100 %。
(三)支出預算情況說明
統(tǒng)計局2018年支出預算894.83 萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出 779.5 萬元、社會保障和就業(yè)支出 77.15萬元、住房保障支出 38.2 萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出 408.45 萬元,日常公用支出 58.54 萬元,項目支出 427.85 萬元。
(四)財政撥款(一般公共預算撥款和政府性基金撥款)收支預算情況說明
統(tǒng)計局2018年財政撥款收支總預算 894.83 萬元。包括:一般公共預算撥款收入894.84萬元。支出包括:一般公共服務支出 779.5 萬元、社會保障和就業(yè)支出 77.15萬元、住房保障支出 38.2 萬元。
(五)2018年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
統(tǒng)計局2018年一般公共預算當年撥款894.83 萬元,比 2017年執(zhí)行數(shù)增加 180.3 萬元,主要原因是2018年有經濟普查項目,較2017年增加較多。
2、一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出 779.5 萬元,占 87%、社會保障和就業(yè)支出 77.15 萬元,占 8.6 %、住房保障支出98.2萬元,占 4.27%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、201(類)05(款)01(項)事務222.3萬元,主要用于本單位行政在職人員的工資福利、社會保障繳費和商品服務支出。
2、201(類)05(款)02(項)事務47.25萬元,主要用于統(tǒng)計局工作人員的工資福利、社會保障繳費和商品服務支出。
3、201(類)05(款)05(項)事務39.6萬元,主要用于項目經費(糧食監(jiān)測支出,城鄉(xiāng)人口統(tǒng)計及勞動力、人才資源、三項調查等)支出。
4、201(類)05(款)06(項)事務15萬元,主要用于統(tǒng)計年鑒、統(tǒng)計年報會議支出。
5、201(類)05(款)07(項)事務251萬元,主要用于第四次經濟普查支出。
6、201(類)05(款)08(項)事務75萬元,主要用于統(tǒng)計抽樣調查(城鄉(xiāng)住戶調查,全域旅游統(tǒng)計試點,人口抽樣,低收入農戶監(jiān)測,規(guī)下工業(yè)、科技、農業(yè)等調查)支出。
7、201(類)05(款)50(項)事務129萬元,主要用本單位事業(yè)在職人員的工資福利、社會保障繳費和商品服務支出。
8、208(類)05(款)04(項)事務12.18萬元,主要用于離退休人員的活動經費等支出。
9、208(類)05(款)05(項)事務46.4萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
10、208(類)05(款)06(項)事務18.56萬元,主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
11、221(類)02(款)01(項)事務38.19萬元,主要用于在職人員的住房公積金補貼。
(六)一般公共預算基本支出情況說明
2018年一般公共預算基本支出779.5萬元,其中:
人員經費 408.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費58.54 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、物業(yè)管理費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
(七)2018年政府性基金當年撥款情況說明
1、政府性基金當年撥款規(guī)模變化情況 無
2、統(tǒng)計局2018年政府性基金當年撥款 0萬元,比 2017年執(zhí)行數(shù)增加(減少) 0 萬元,主要原因是無政府性基金撥款。
3、政府性基金當年撥款結構情況
城市基礎設施配套費安排的支出 0萬元。
(八)2018年 “三公”經費預算情況
1.因公出國境費:2018年安排公務接待費預算0萬元。
2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算5.09萬元。
3.公務用車購置費:2018年安排公車購置費預算0萬元。
4.公車運行維護費:2018年安排公務用車運行維護費預算0萬元。
(九)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年統(tǒng)計局本級1家行政單位以及局下屬 普查中心1 家參公事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算58.54 萬元。
2、政府采購情況
2018年統(tǒng)計局及所屬各單位政府采購預算總額23.8 萬元,其中:政府采購貨物預算6.3萬元,政府購買服務服務預算17.5 萬元。
3、國有資產占有使用情況
截止2017年12月31日, 統(tǒng)計局及所屬各單位財政局所屬各預算單位共有車輛 0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺(套)。
4、2018年統(tǒng)計局及所屬天臺縣普查中心的第四次經濟普查項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款300萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
一般公共預算撥款:本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
政府性基金預算撥款:本級財政部門當年撥付的政府性基金。
2.財政專戶核撥的非稅收入:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。
3.不含非稅的事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶核撥的非稅收入。
4.其他收入:預算單位在“一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、財政專戶核撥的非稅收入事業(yè)收入、不含非稅的事業(yè)收入”等之外取得的各項收入(含經營收入和附屬單位繳款等收入)。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款”、“政府性基金預算撥款”、“ 財政專戶核撥的非稅收入:”、“不含非稅的事業(yè)收入”、“其他收入”、“上年結轉和結余資金”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余資金:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金以及項目已完成形成的資金。
7.上級補助收入:指省級補助收入。
8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10、 201(類)05(款)01(項):指行政運行。
11、 201(類)05(款)02(項):指一般行政管理事務。
12、 201(類)05(款)05(項):指專項統(tǒng)計業(yè)務。
13、201(類)05(款)06(項):指統(tǒng)計管理。
14、201(類)05(款)07(項):指專項普查活動。
15、201(類)05(款)08(項):指統(tǒng)計抽樣調查。
16、201(類)05(款)50(項):指事業(yè)運行。
17、 208(類)05(款)04(項):指未歸口管理的行政離退休。
18、208(類)05(款)05(項):指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
19、208(類)05(款)06(項):指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
20、221(類)02(款)01(項):指住房公積金。
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