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發(fā)布機構(gòu): 三合鎮(zhèn)人民政府 發(fā)文日期: 2017-09-21
公開方式: 主動公開 公開范圍: 面向社會
臺州市天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算
時間:2017-09-21 14:58 來源:三合鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù):

 臺州市天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算

 一、臺州市天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府概況

(一)主要職能

天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府為政府一級部門,執(zhí)行政府一級部門職能

(二)部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,臺州市天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府部門決算即本級決算

二、臺州市天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

臺州市天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算3,299.66萬元,其中:本年收入2,900.75萬元,占總收入87.91%,包括財政撥款收入2,887.91萬元(其中,一般公共預(yù)算2,474.41萬元,政府性基金預(yù)算413.50萬元),占總收入87.52%;事業(yè)單位專戶資金0萬 元,占總收入0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元, 占總收入0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占總收入0%;其他收入12.85萬元,占總收入0.39%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入398.90萬元,占總收入12.09%。

(二)支出決算總體情況

臺州市天臺縣三合鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算3,154.54萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出1,043.77萬元、國防支出12.80萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出21.50萬元、社會保障和就業(yè)支出49.81萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出138.96萬元、節(jié)能環(huán)保支出21.56萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出225.17萬元、農(nóng)林水支出1,285.17萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出69.60萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 286.20萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1,243.26萬元,日常公用支出149.95萬元,項目支出1,761.33萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預(yù)算支出2,541.00萬元,政府性基金預(yù)算支出497.20萬元,其他各類支出116.35萬元。

(三)2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0.00萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)0 %。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

 

2.公務(wù)接待費:2016年度公務(wù)接待費決算23.90萬元,比上年決算數(shù)下降11.28%。主要用于接待外來人員支出。減少的主要原因是接待次數(shù)減少。

其中,本單位國內(nèi)公務(wù)接待165批次,5,000人次,共 23.90萬元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費:2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算15.29萬元,比上年決算數(shù)下降17.44 %。其中,公務(wù)用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護費支出15.29萬元,主要用于2輛公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。 減少的主要原因是2016年度車改所致。

(四)其他重要事項的情況說明

 1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出2540.99萬元,比上年度增加94.13萬元,增長3.8%,主要原因是項目支出增加。

 

2.政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額7.42萬元,其中:政府采購貨物支出7.42萬元

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日,共有車輛 2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

 

4.部門預(yù)算績效情況。

2016年度我單位無項目實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元,實際支出0萬元.

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

    7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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