在线观看人成午夜影片,男人又粗又硬桶女人免费,破处视频在线观看,欧美猛交喷潮在线播放

索引號: 113310230026830368/2017-83723
發(fā)布機(jī)構(gòu): 天臺縣發(fā)展和改革局(縣糧食局) 發(fā)文日期: 2017-09-21
公開方式: 主動公開 公開范圍: 面向社會
臺州市天臺價格認(rèn)定局2016年度部門決算
時間:2017-09-21 10:30 來源:縣發(fā)改局 瀏覽次數(shù):

 

  一、臺州市天臺價格認(rèn)定局概況

  (一)主要職能

  1.接受司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和仲裁機(jī)關(guān)的委托,對各類涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行價格鑒證,主要對刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政以及仲裁案件涉及的各種扣押、追繳、沒收、及糾紛財(cái)產(chǎn)物(包括土地、房地產(chǎn)、資源性資產(chǎn)、理賠物、抵押物、應(yīng)稅物、無主物、事故定損、工程造價及其他各種標(biāo)的)的價值進(jìn)行價格鑒定、認(rèn)證、評估。

  2.接受當(dāng)事人委托,對訴訟案件中涉及的各類標(biāo)的進(jìn)行價格認(rèn)證。接受當(dāng)事人委托,進(jìn)行價格糾紛調(diào)解。

  3.接受政府價格主管部門的委托,做好有關(guān)價格管理方面的事務(wù)性工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本行政區(qū)內(nèi)價格認(rèn)證價格認(rèn)證中心的業(yè)務(wù)工作;辦理其他涉及價格的事務(wù)性工作。

  (二)部門決算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,臺州市天臺價格認(rèn)定局部門決算僅包括本部門決算。

  二、臺州市天臺價格認(rèn)定局2016年度部門決算情況說明

  (一)收入決算總體情況

  臺州市天臺價格認(rèn)定局2016年度收入決算143.95萬元,其中:本年收入143.95萬元,占總收入100.00%,包括財(cái)政撥款收入123.28萬元(其中,一般公共預(yù)算123.28萬元,政府性基金預(yù)算0萬元),占總收入85.64%;事業(yè)單位專戶資金0萬 元,占總收入0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)20.68萬元, 占總收入14.36%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占總收入0%;其他收入0萬元,占總收入0%。上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占總收入0%

  (二)支出決算總體情況

  臺州市天臺價格認(rèn)定局2016年度支出決算133.89萬元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出126.41萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出7.48萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出115.85萬元,日常公用支出18.04萬元,項(xiàng)目支出0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

  3.按支出資金性質(zhì)分類,包括一般公共預(yù)算支出123.28萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,其他各類支出10.61萬元。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

  臺州市天臺價格認(rèn)定局單位2016年年初預(yù)算為124.79萬元,2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款123.28萬元,完成年初預(yù)算的98.79 %

  一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況:

  一般公共服務(wù)支出(類)支出115.80萬元,占93.93%;住房保障支出(類)支出7.48萬元,占6.07%

  一般公共預(yù)算撥款具體使用情況:

  一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為117.31萬元,2016年決算為115.80萬元,完成年初預(yù)算的98.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度退休一人,人員經(jīng)費(fèi)減少。

  一般公共服務(wù)支出(類)住房保障支出(款)住房改革支出(項(xiàng))。2016年年初預(yù)算為7.48萬元,2016年決算為7.48萬元,完成年初預(yù)算的100%

  2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  臺州市天臺價格認(rèn)定局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出123.28萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)115.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障費(fèi)、績效工資等;

  公用經(jīng)費(fèi)7.43萬元,主要包括:郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

  (四)政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

  政府性基金各類各款各項(xiàng)2016年年初預(yù)算為0萬元,2016年決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

  (五)2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  1.因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2016年度因公出國(境)費(fèi)用決算0.00萬元,比上年決算數(shù)增長0 %。其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國()團(tuán)組0.00個;本單位全年因公出國()累計(jì)0人次。

  2.公務(wù)接待費(fèi):2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.00萬元,比上年決算數(shù)增長0%。其中,本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次,共 0.00萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0.00萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.33萬元,比上年決算數(shù)減少67.27%。其中,公務(wù)用車購置支出0.00萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.33萬元,主要用于日常工作職務(wù)外出所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

(六)其他重要事項(xiàng)的情況說明

  1.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2016年度所屬臺州市天臺縣發(fā)展和改革局管理事業(yè)單位的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出115.80萬元,比上年度增加10.58萬元,增長10.06%,主要原因是工資、社會保障費(fèi)用等基本支出費(fèi)用增加。

  2.政府采購支出情況。

  2016年度本單位無政府采購支出。

  3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至20161231日,單位共有車輛 1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

  4.部門預(yù)算績效情況。

  2016年度臺州市天臺縣價格認(rèn)定局單位無項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元,實(shí)際支出0萬元。

  四、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。

  3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

  7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

  8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

  9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

        12. 一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):主

要包括工資福利支出、退休費(fèi)

  13. 一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)住房公積金(項(xiàng)):僅用于住房公積金保障支出。


附件

7227771960_2016年度部門財(cái)政撥款收支決算表.xls


附件

7227771960_2016年度部門決算報表(公開表式).xls


附件

7227771960_2016年度部門收入決算總表(分單位).xls


附件

7227771960_2016年度部門收入決算總表(分科目).xls


附件

7227771960_2016年度部門收支決算總表.xls


附件

7227771960_2016年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表.xls


附件

7227771960_2016年度部門一般公共預(yù)算支出決算表.xls


附件

7227771960_2016年度部門政府性基金收入支出決算表.xls


附件

7227771960_2016年度部門支出決算總表(分單位).xls


附件

7227771960_2016年度部門支出決算總表(分科目).xls


附件

7227771960_2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表.xls