索引號: | 113310230026838619/2016-106954 | ||
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發(fā)布機(jī)構(gòu): | 天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 發(fā)文日期: | 2016-09-12 |
公開方式: | 主動(dòng)公開 | 公開范圍: | 面向社會(huì) |
2015年度部門財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
批復(fù)02表 | |||||||
編制單位:臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 金額單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合計(jì) | 32,762,642.35 | 13,661,762.75 | 19,100,879.60 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 8,612,884.75 | 8,112,884.75 | 500,000.00 | |||
20101 | 人大事務(wù) | 99,702.00 | 99,702.00 | 0.00 | |||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 99,702.00 | 99,702.00 | 0.00 | |||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 96,326.00 | 96,326.00 | 0.00 | |||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 96,326.00 | 96,326.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 7,004,254.75 | 7,004,254.75 | 0.00 | |||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 6,914,797.75 | 6,914,797.75 | 0.00 | |||
2010308 | 信訪事務(wù) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 39,457.00 | 39,457.00 | 0.00 | |||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 140,594.00 | 140,594.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 140,594.00 | 140,594.00 | 0.00 | |||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 177,063.00 | 177,063.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 177,063.00 | 177,063.00 | 0.00 | |||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 594,945.00 | 594,945.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 594,945.00 | 594,945.00 | 0.00 | |||
203 | 國防支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | |||
20306 | 國防動(dòng)員 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | |||
2030601 | 兵役征集 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||
2030607 | 民兵 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
20401 | 武裝警察 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
2040103 | 消防 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | |||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | |||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,472,625.00 | 241,825.00 | 1,230,800.00 | |||
20701 | 文化 | 1,472,625.00 | 241,825.00 | 1,230,800.00 | |||
2070108 | 文化活動(dòng) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 1,462,625.00 | 241,825.00 | 1,220,800.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,708,683.00 | 1,000,683.00 | 708,000.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 906,480.00 | 906,480.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 906,480.00 | 906,480.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | |||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | |||
20809 | 退役安置 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 388,000.00 | 0.00 | 388,000.00 | |||
20810 | 社會(huì)福利 | 36,864.00 | 36,864.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社會(huì)福利支出 | 36,864.00 | 36,864.00 | 0.00 | |||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 272,000.00 | 0.00 | 272,000.00 | |||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | |||
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 57,339.00 | 57,339.00 | 0.00 | |||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 57,339.00 | 57,339.00 | 0.00 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,534,319.60 | 463,378.00 | 1,070,941.60 | |||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,534,319.60 | 463,378.00 | 1,070,941.60 | |||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1,534,319.60 | 463,378.00 | 1,070,941.60 | |||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,021,545.00 | 951,545.00 | 70,000.00 | |||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 951,545.00 | 951,545.00 | 0.00 | |||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 951,545.00 | 951,545.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | |||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 9,940,440.00 | 0.00 | 9,940,440.00 | |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8,200,000.00 | 0.00 | 8,200,000.00 | |||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8,200,000.00 | 0.00 | 8,200,000.00 | |||
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,460,440.00 | 0.00 | 1,460,440.00 | |||
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 1,460,440.00 | 0.00 | 1,460,440.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 5,601,795.00 | 2,105,162.00 | 3,496,633.00 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2,305,563.00 | 1,885,063.00 | 420,500.00 | |||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,519,548.00 | 1,519,548.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 365,515.00 | 365,515.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 380,500.00 | 0.00 | 380,500.00 | |||
21302 | 林業(yè) | 133,782.00 | 83,782.00 | 50,000.00 | |||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 83,782.00 | 83,782.00 | 0.00 | |||
2130234 | 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
21303 | 水利 | 136,317.00 | 136,317.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 136,317.00 | 136,317.00 | 0.00 | |||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 3,022,800.00 | 0.00 | 3,022,800.00 | |||
2130701 | 對村級一事一議的補(bǔ)助 | 582,200.00 | 0.00 | 582,200.00 | |||
2130705 | 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 2,240,600.00 | 0.00 | 2,240,600.00 | |||
2130707 | 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 3,333.00 | 0.00 | 3,333.00 | |||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 3,333.00 | 0.00 | 3,333.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 786,285.00 | 786,285.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 786,285.00 | 786,285.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 786,285.00 | 786,285.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 1,868,065.00 | 0.00 | 1,868,065.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,418,065.00 | 0.00 | 1,418,065.00 | |||
2290400 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,418,065.00 | 0.00 | 1,418,065.00 | |||
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | |||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | |||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表 | |
公開06表 | |
編制單位:臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 金額單位:元 |
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
合 計(jì) | 140,370.78 |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0.00 |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 80,742.17 |
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 59,628.61 |
其中:公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 59,628.61 |
2015年度部門收入決算總表 | ||||||||||||
批復(fù)04表 | ||||||||||||
編制單位:臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 金額單位:元 | |||||||||||
單位名稱 | 總計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位專戶資金 | 事業(yè)收入(不含專戶資金) | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額 | ||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合 計(jì) | 36,464,103.40 | 27,584.61 | 32,762,642.35 | 21,244,137.35 | 11,518,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,673,876.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 36,464,103.40 | 27,584.61 | 32,762,642.35 | 21,244,137.35 | 11,518,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,673,876.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年度部門收支決算總表 | ||||||
批復(fù)01表 | ||||||
編制單位:臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 金額單位:元 | |||||
收 入 | 支 出(按支出功能分類) | |||||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |||
一、財(cái)政撥款 | 32,762,642.35 | |||||
一般公共預(yù)算 | 21,244,137.35 | |||||
政府性基金預(yù)算 | 11,518,505.00 | |||||
二、事業(yè)單位專戶資金 | 0.00 | |||||
三、事業(yè)收入(不含專戶資金) | 0.00 | |||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | |||||
五、其他收入 | 3,673,876.44 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 11,719,231.22 | ||||
20101 | 人大事務(wù) | 99,702.00 | ||||
2010101 | 行政運(yùn)行 | 99,702.00 | ||||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 96,326.00 | ||||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 96,326.00 | ||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10,110,601.22 | ||||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 10,021,144.22 | ||||
2010308 | 信訪事務(wù) | 50,000.00 | ||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 39,457.00 | ||||
20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 140,594.00 | ||||
2010599 | 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出 | 140,594.00 | ||||
20106 | 財(cái)政事務(wù) | 500,000.00 | ||||
2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 500,000.00 | ||||
20129 | 群眾團(tuán)體事務(wù) | 177,063.00 | ||||
2012901 | 行政運(yùn)行 | 177,063.00 | ||||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 594,945.00 | ||||
2013101 | 行政運(yùn)行 | 594,945.00 | ||||
203 | 國防支出 | 140,000.00 | ||||
20306 | 國防動(dòng)員 | 140,000.00 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 40,000.00 | ||||
2030607 | 民兵 | 100,000.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 20,000.00 | ||||
20401 | 武裝警察 | 20,000.00 | ||||
2040103 | 消防 | 20,000.00 | ||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 56,000.00 | ||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 56,000.00 | ||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 56,000.00 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,472,625.00 | ||||
20701 | 文化 | 1,472,625.00 | ||||
2070108 | 文化活動(dòng) | 10,000.00 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 1,462,625.00 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,708,683.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 906,480.00 | ||||
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 906,480.00 | ||||
20808 | 撫恤 | 48,000.00 | ||||
2080899 | 其他優(yōu)撫支出 | 48,000.00 | ||||
20809 | 退役安置 | 388,000.00 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 388,000.00 | ||||
20810 | 社會(huì)福利 | 36,864.00 | ||||
2081099 | 其他社會(huì)福利支出 | 36,864.00 | ||||
20815 | 自然災(zāi)害生活救助 | 272,000.00 | ||||
2081501 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 230,000.00 | ||||
2081502 | 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 42,000.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 57,339.00 | ||||
2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 57,339.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,534,319.60 | ||||
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 1,534,319.60 | ||||
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 1,534,319.60 | ||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,021,545.00 | ||||
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 951,545.00 | ||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 951,545.00 | ||||
21199 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 70,000.00 | ||||
2119901 | 其他節(jié)能環(huán)保支出 | 70,000.00 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 9,940,440.00 | ||||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 250,000.00 | ||||
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 250,000.00 | ||||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 30,000.00 | ||||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 30,000.00 | ||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8,200,000.00 | ||||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8,200,000.00 | ||||
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,460,440.00 | ||||
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 1,460,440.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 5,601,795.00 | ||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2,305,563.00 | ||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,519,548.00 | ||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 40,000.00 | ||||
2130152 | 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助 | 365,515.00 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 380,500.00 | ||||
21302 | 林業(yè) | 133,782.00 | ||||
2130204 | 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu) | 83,782.00 | ||||
2130234 | 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 50,000.00 | ||||
21303 | 水利 | 136,317.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 136,317.00 | ||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 3,022,800.00 | ||||
2130701 | 對村級一事一議的補(bǔ)助 | 582,200.00 | ||||
2130705 | 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 2,240,600.00 | ||||
2130707 | 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助 | 200,000.00 | ||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 3,333.00 | ||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 3,333.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 786,285.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 786,285.00 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 786,285.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,868,065.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,418,065.00 | ||||
2290400 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,418,065.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 440,000.00 | ||||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 440,000.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 10,000.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | ||||
本年收入合計(jì) | 36,436,518.79 | 本年支出合計(jì) | 35,868,988.82 | |||
六、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | |||
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 上繳上級支出 | 0.00 | |||
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | |||||
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 27,584.61 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 595,114.58 | |||
其中:專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | |||||
政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | |||||
其他結(jié)轉(zhuǎn) | 27,584.61 | |||||
收 入 總 計(jì) | 36,464,103.40 | 支 出 總 計(jì) | 36,464,103.40 |
2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表 | ||||||||
批復(fù)03表 | ||||||||
編制單位:臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 金額單位:元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 金額 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | |||
301 | 工資福利支出 | 9,159,825.56 | 302 | 商品和服務(wù)支出(續(xù)) | ──── | 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30,101 | 基本工資 | 5,072,879.86 | 30,224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30,401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
30,102 | 津貼補(bǔ)貼 | 3,172,656.00 | 30,225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30,402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
30,103 | 獎(jiǎng)金 | 867,999.70 | 30,226 | 勞務(wù)費(fèi) | 447,004.73 | 30,403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
30,104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30,227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30,499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30,106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30,228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30,107 | 績效工資 | 0.00 | 30,229 | 福利費(fèi) | 216,971.10 | 30,701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30,199 | 其他工資福利支出 | 46,290.00 | 30,231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 59,628.61 | 30,707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 2,381,304.50 | 30,239 | 其他交通費(fèi)用 | 16,089.00 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30,201 | 辦公費(fèi) | 603,226.99 | 30,240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 31,001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30,202 | 印刷費(fèi) | 52,371.00 | 30,299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 484,149.55 | 31,002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30,203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2,120,632.69 | 31,003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30,204 | 手續(xù)費(fèi) | 100.00 | 30,301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 31,005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30,205 | 水費(fèi) | 12,560.55 | 30,302 | 退休費(fèi) | 991,195.00 | 31,006 | 大型修繕 | 0.00 |
30,206 | 電費(fèi) | 105,721.34 | 30,303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 31,007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30,207 | 郵電費(fèi) | 71,146.28 | 30,304 | 撫恤金 | 0.00 | 31,008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30,208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 30,305 | 生活補(bǔ)助 | 54,464.00 | 31,009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30,209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 30,306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 31,010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30,211 | 差旅費(fèi) | 93,486.50 | 30,307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 31,011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30,212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 30,308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 31,012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30,213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 85,449.15 | 30,309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 31,013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30,214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 30,310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 31,019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30,215 | 會(huì)議費(fèi) | 68,530.00 | 30,311 | 住房公積金 | 1,074,973.69 | 31,099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30,216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 9,730.00 | 30,312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30,217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 55,139.70 | 30,313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 39,906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30,218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30,399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | ──── |
2015年度部門政府性基金支出決算表 | ||||||
編制單位:臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 單位:元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 9 | 10 | 13 |
合計(jì) | 11,518,505.00 | 0.00 | 11,518,505.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 9,660,440.00 | 0.00 | 9,660,440.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8,200,000.00 | 0.00 | 8,200,000.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8,200,000.00 | 0.00 | 8,200,000.00 | ||
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,460,440.00 | 0.00 | 1,460,440.00 | ||
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 1,460,440.00 | 0.00 | 1,460,440.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,858,065.00 | 0.00 | 1,858,065.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,418,065.00 | 0.00 | 1,418,065.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,418,065.00 | 0.00 | 1,418,065.00 | ||
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | ||
2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | ||
2015年度部門支出決算總表 | |||||||
批復(fù)05表 | |||||||
編制單位:臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 金額單位:元 | ||||||
單位名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |
人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 計(jì) | 35,868,988.82 | 14,332,026.40 | 2,436,082.82 | 19,100,879.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處 | 35,868,988.82 | 14,332,026.40 | 2,436,082.82 | 19,100,879.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處2015年度部門決算
一、臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處概況
(一)主要職能
1. ……
2. ……
……
(二)部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處部門決算包括:本級決算、所屬XX單位、……和所屬XX單位決算。
二、臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處2015年度部門決算安排情況說明
(一)收入決算總體安排情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處2015年度收入決算3,646.41 萬元,其中:財(cái)政撥款3,276.26萬元,占 %;事業(yè)單位專戶資金0 萬元,占 %;……;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.76萬元,占%。
(二)支出決算總體安排情況
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處2015年度支出決算3,586.9 萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出1,171.92 萬元、國防支出14 萬元、公共安全支出2 萬元、教育支出0 萬元、科學(xué)技術(shù)支出5.6 萬元、文化體育與傳媒支出147.26 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出170.87 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出153.43 萬元、節(jié)能環(huán)保支出102.15 萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出994.04 萬元、農(nóng)林水支出560.18 萬元、交通運(yùn)輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出78.63 萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬元、其他支出186.81 萬元、債務(wù)還本支出0 萬元、債務(wù)付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出1,433.2 萬元,日常公用支出243.61 萬元,項(xiàng)目支出1,910.09 萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中,財(cái)政撥款用于以下方面:
1.XX(類)XX(款)XX(項(xiàng))事務(wù)萬元,主要用于……。
2.XX(類)XX(款)XX(項(xiàng))事務(wù)萬元,主要用于……。
3.XX(類)XX(款)XX(項(xiàng))事務(wù)萬元,主要用于……。
……
(四)2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(境)費(fèi)用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2015年度安排因公出國(境)費(fèi)用決算0 萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加(或減少)的主要原因是……。
其中,全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi):2015年度安排公務(wù)接待費(fèi)決算8.07萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降) %。主要用于接待……等支出。增加(或減少)的主要原因是……。
其中,本單位國內(nèi)公務(wù)接待75批次,750人次,共 8.07萬元;外事接待0批次,0人次,共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):2015年度安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算5.96萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降) %。其中,公務(wù)用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.96萬元,主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;2015年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。增加(或減少)的主要原因是……。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.XX(類)XX(款)XX(項(xiàng)):指……。
12.XX(類)XX(款)XX(項(xiàng)):指……
13.……
關(guān)于2015年度部門決算的批復(fù)
臺(tái)州市天臺(tái)縣人民政府福溪街道辦事處:
你單位報(bào)送的2015年度部門決算收悉。依據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算規(guī)定,經(jīng)審核,現(xiàn)批復(fù)如下:
一、你單位2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2,124.41萬元,支出 2,124.41萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年 0萬元。
二、你單位2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 1,151.85萬元,支出 1,151.85萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年 0萬元。
三、你單位2015年度財(cái)政專戶管理資金收入 0萬元,支出 0萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年 0萬元(其中:結(jié)余分配 0萬元)。
四、你單位2015年度總收入3,646.41萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,124.41萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1,151.85萬元,事業(yè)單位專戶資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入367.39萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)2.76萬元。
2015年度總支出3,586.9萬元。其中:基本支出1,676.81萬元,項(xiàng)目支出1,910.09萬元,上繳上級支出0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
2015年度結(jié)轉(zhuǎn)下年59.51萬元(其中:結(jié)余分配0萬元)。
五、(其他事項(xiàng))
附件:1.2015年度部門收支決算總表
2.2015年度部門財(cái)政撥款決算表
3.2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表
4.2015年度部門收入決算總表
5.2015年度部門支出決算總表
附件