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發(fā)布機構: 白鶴鎮(zhèn)人民政府 發(fā)文日期: 2016-11-01
公開方式: 主動公開 公開范圍: 面向社會
臺州市天臺縣白鶴鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
時間:2016-11-01 15:21 來源:白鶴鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù):

  一、臺州市天臺縣白鶴鎮(zhèn)人民政府概況

  (一)部門決算單位構成

  從預算單位構成看,臺州市天臺縣白鶴鎮(zhèn)人民政府部門決算包括:本級決算。

  二、臺州市天臺縣白鶴鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算安排情況說明
  (一)收入決算總體安排情況
  臺州市天臺縣白鶴鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算6,919.17萬元,其中:財政撥款4,861.56萬元,占70.26%;事業(yè)單位專戶資金0萬元;上年結轉收入444.59萬元,占6.43%。
  (二)支出決算總體安排情況
  臺州市天臺縣白鶴鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算6,851.71萬元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1,899.1萬元、國防支出24.14萬元、公共安全支出147.38萬元、教育支出49.04萬元、科學技術支出3.3萬元、文化體育與傳媒支出286.6萬元、社會保障和就業(yè)支出314.12萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出295.38萬元、節(jié)能環(huán)保支出121.31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,088.47萬元、農林水支出2,233.21萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出102.05萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出287.61萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出2,332.06萬元,日常公用支出1,140.36萬元,項目支出3,379.3萬元。

  (四)2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況

  1.因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年度安排因公出國(境)費用決算0萬元。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

  2.公務接待費:2015年度安排公務接待費決算10.85萬元。 本單位國內公務接待198批次,2,010人次,共10.85萬元。

  3.公務用車購置及運行維護費:2015年度安排公務用車購置及運行維護費決算7.57萬元。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出7.57萬元,主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2015年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。

  (五)其他重要事項的情況說明

   1.機關運行經(jīng)費支出情況。

   2015年度白鶴鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費一般公共預算支出17.51萬元。

   2.政府采購支出情況。

      2015年度政府采購支出總額95.7萬元,其中:政府采購貨物支出95.7萬元。

   3.國有資產占有使用情況。
 截至2015年12月31日,白鶴鎮(zhèn)本級及所屬各單位共有車輛 7輛,其中,一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車3輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
   4.部門預算績效情況。
 2015年度白鶴鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算0萬元,實際支出0萬元。

   

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

     7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

     8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。