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發(fā)布機構: 縣安監(jiān)局 發(fā)文日期: 2016-10-31
公開方式: 主動公開 公開范圍: 面向社會
天臺縣安監(jiān)局(匯總)2015年度部門決算
時間:2016-10-31 15:26 來源:縣應急管理局 瀏覽次數(shù):

 

天臺縣安監(jiān)局(匯總)2015年度部門決算

  一、臺州市天臺縣安監(jiān)局(匯總)概況

  (一)主要職能

  1.擬訂全縣安全生產政策和規(guī)劃,貫徹執(zhí)行和監(jiān)督落實國家、省、市有關安全生產法律法規(guī)、行政規(guī)章和方針政策,起草有關安全生產方面的規(guī)范性文件;指導、協(xié)調全縣安全生產工作,分析和預測安全生產形勢,發(fā)布安全生產信息,協(xié)調解決安全生產工作中的重大問題。

  2.承擔全縣安全生產綜合監(jiān)督管理責任,依法行使綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府及經濟開發(fā)區(qū)管委會的安全生產工作;監(jiān)督考核安全生產控制指標執(zhí)行情況,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

  3.承擔指導、協(xié)調、組織和監(jiān)督相關行業(yè)主管部門對全縣工礦商貿行業(yè)履行安全生產監(jiān)督管理職責,按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設施、設備 (特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

  4.承擔全縣非煤礦礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹銷售企業(yè)安全生產準入管理責任,依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度;負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。

  5.承擔工礦商貿作業(yè)場所 (煤礦作業(yè)場所除外)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任,負責職業(yè)衛(wèi)生的申報工作,組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

  6.擬訂并監(jiān)督工礦商貿行業(yè)安全生產地方標準和規(guī)程并組織實施;監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

  7.負責組織縣政府安全生產大檢查和專項督查,根據(jù)縣政府授權,依法組織一般事故的調查處理和辦理結案工作。

  8.指導、協(xié)調和組織全縣安全生產應急救援工作;組織、指導、協(xié)調和監(jiān)督全縣安全生產行政執(zhí)法工作;綜合管理全縣生產安全傷亡事故調度統(tǒng)計和安全生產行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

  9.負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

    10.組織、指導全縣安全生產宣傳教育工作,負責全縣安全生產監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作;組織指導并監(jiān)督特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員除外)的考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格(煤礦礦長安全資格除外)考核工作;監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業(yè)安全培訓工作。

  11.指導協(xié)調全縣安全生產檢測檢驗工作,依法監(jiān)督管理安全生產社會中介機構和安全評價工作。

  12.組織擬訂安全生產科技規(guī)劃,指導協(xié)調全縣安全生產信息化建設、安全生產科學技術研究和推廣工作;組織開展安全生產方面的交流與合作。

  13.承擔縣政府安全生產委員會的日常工作。

  14.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  (二)部門決算單位構成

  從預算單位構成看,臺州市天臺縣安監(jiān)局(匯總)部門決算包括:本級決算、所屬XX單位、……和XX單位決算。

  二、臺州市天臺縣安監(jiān)局(匯總)2015年度部門決算情況說明
  (一)收入決算總體情況
   臺州市天臺縣安監(jiān)局(匯總)2015年度收入決算319.81 萬元,其中:本年收入319.81萬元,占總收入100%,包括財政撥款收入319.81萬元(其中,一般公共預算319.81萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入100%;事業(yè)單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業(yè)單位經營收入0萬元,占總收入 0%;其他收入0萬元,占總收入 0%。 上級補助收入0萬元,占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占總收入0 %。上年結轉收入0萬元,占總收入 0 %。
  (二)支出決算總體情況
    臺州市天臺縣安監(jiān)局(匯總)2015年度支出決算319.81萬元。

  1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業(yè)支出1.80 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0 萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出299.62萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出18.40萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0萬元。

  2.按支出用途分類,包括人員支出250.10萬元,日常公用支出17.71萬元,項目支出52萬元,事業(yè)單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

  3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出319.81萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

  (三)財政撥款支出情況

   2015年度部門決算中,財政撥款用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)(款)(項)事務1.80萬元,主要用于未歸口管理的行政單位離退休支出。

2.資源勘探信息等支出(類)(款)(項)事務299.62萬元,主要用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務18.40萬元,主要用于住房公積金支出。

  (四)2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況

  1.因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2015年度因公出國(境)費用決算0 萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降) 0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是……。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

  2.公務接待費:2015年度公務接待費決算3.87萬元,比上年決算數(shù)下降12.44%。主要用于接待……等支出。增加(或減少)的主要原因是……。

    其中,本單位國內公務接待36批次,415人次,共3.87萬元;外事接待0批次,0人次,共0萬元。

  3.公務用車購置及運行維護費:2015年度公務用車購置及運行維護費決算7.48萬元,比上年決算數(shù)下降21.28%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出7.48萬元,主要用于……等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2015年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。增加(或減少)的主要原因是……。

  (五)其他重要事項的情況說明

   1.機關運行經費支出情況。

   2015年度安監(jiān)局本級、所屬XX單位、……、等  家行政單位以及所屬XX單位、……、等  家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費一般公共預算支出319.81萬元,比上年度增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,主要原因是……。

   2.政府采購支出情況。

   2015年度XX本級及所屬各單位政府采購支出總額5.05萬元,其中:政府采購貨物支出5.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

   3.國有資產占有使用情況。

   截至2015年12月31日,XX本級及所屬各單位共有車輛 3輛,其中,一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

   4.部門預算績效情況。

   2015年度安監(jiān)局安委會監(jiān)察專項經費項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算5萬元,實際支出5萬元。

   績效評價結果如下:……。

三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

    7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。